自成立以來,審計(jì)部始終牢記自身職責(zé)定位,緊緊圍繞集團(tuán)中心工作,認(rèn)真統(tǒng)籌、推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)落地。
一是堅(jiān)定政治站位,把牢審計(jì)工作正確方向。結(jié)合黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)精神,落實(shí)中央及省市委審計(jì)委員會(huì)工作要求,響應(yīng)董事會(huì)外大于內(nèi)的組織架構(gòu)要求,調(diào)整完善黨委審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)風(fēng)控委員會(huì)等組織架構(gòu)及職能優(yōu)化。
二是建立健全內(nèi)審制度體系,積極探索未來之路,逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。按照《鹽城市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,建立健全企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督體系,完善內(nèi)審制度。落實(shí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)由董事長分管、向黨委、董事會(huì)報(bào)告制度。全面完善審計(jì)制度體系。先后出臺(tái)財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則、內(nèi)部審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法、工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理辦法等內(nèi)審制度,持續(xù)完善內(nèi)審業(yè)務(wù)制度體系。
三是發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督職能,推進(jìn)集團(tuán)高效發(fā)展。常規(guī)開展集團(tuán)工程合規(guī)審計(jì)、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)反饋審計(jì)整改意見,督促跟蹤相關(guān)問題及建議的整改落實(shí)情況。
下一步,審計(jì)部將繼續(xù)以黨的二十大精神為指導(dǎo),深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)審計(jì)和法治工作的重要指示精神,緊密服務(wù)集團(tuán)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和中心工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)經(jīng)濟(jì)體檢和保駕護(hù)航作用,解決內(nèi)部審計(jì)工作存在的弱化、虛化、邊緣化的問題,重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營管理和工程項(xiàng)目推進(jìn)過程中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),抓住重要環(huán)節(jié),夯實(shí)一體化管理基礎(chǔ),加強(qiáng)與各部門的溝通和協(xié)作,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部的信息共享和資源整合。